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昆明市公安局

政府信息公开

索引号: 015113331-201704-115384 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2017-04-28 09:57
名 称: 昆明市公安局看守所2017年部门预算
文号: 关键字:

昆明市公安局看守所2017年部门预算

发布时间:2017-04-28 09:57 浏览次数:40
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关于昆明市看守所2017年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

1、部门职责
  主要职能:昆明市看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦察、贪腐、和审判工作的顺利进行。

    1、对新入所的在押人员进行管理教育,按照《监规》和《在押人员行为规范》进行教育和管理。
   2、对刑期不满三个月的已决犯执行管理教育,进行计分考核,给予奖惩。
   3、进行深挖犯罪工作,积极开展深挖犯罪教育活动,并及时兑现政策。
   4、积极开展看守所双项治理工作,搞好监区内外环境卫生,保障在押人员身体健康,确保刑事诉讼活动顺利进行。
   5、邀请人大、政协代表对看守所工作进行定期、不定期的视察,对看守所民警的执法工作进行监督。

    机构设置:昆明市看守所内设机构为综合科、管教科、看守科、案侦大队。

22017年主要工作任务
  1、建立健全综合治理工作机制。认真贯彻落实中治办综合治理公安监管场所安全联席会议精神,完善公安监管场所安全文明管理工作机制。建立健全综合治理公安监所文明管理工作联席会议制度。
  2、加强安全风险评估工作。进一步加强被监管人员安全风险评估工作,实行分级管理、分类处置,切实增强安全管理的针对性、实效性。
  3、积极应对司法体制改革后的新变化。针对劳动教养制度废止后,看守所短刑犯、拘役犯押量可能大幅上升的新情况,认真制定采取应对措施。
  4、加强安全隐患排查整改力度。适时在公安监管场所开展五查活动,即查监所基础设施隐患、查执法管理漏洞、查制度落实情况、查牢头狱霸行为、查应对突发事件处置情况及整改等机制建设,最大限度地消除安全隐患。
  5、加强协作配合,确保监所安全。主动与检察机关、武警部队沟通协作,完善应急预案,做好防冲监、防暴狱、防脱逃应急演练,共同构筑监所安全的牢固防线。
  6、加强检查督导工作力度。省、市监管业务指导部门在加大日常检查的同时,突出节假日、饭点、休息等时间段的电话抽查以及突击检查力度。
  7、深入推进法治文明窗口建设年活动。研究建立公安监管场所法治文明窗口建设长效机制和考核评估体系。
  8、坚持教育感化挽救基本方针。积极探索文明管理、人性化管理的有效方式,努力消除被监管人员的对抗心理,预防和减少被监管人员重新违法犯罪。充分利用社会力量和资源,做好对被监管人员教育矫治工作。发挥管教民警作用,加强对被监管人员的法制教育和心理疏导,落实人性化管理和文化建设等举措。
  9、创新教育感化深挖犯罪工作机制。发挥公安监管场所优势,积极主动为实战服务,以工作业绩彰显公安监管工作在打击犯罪、维护稳定中的重要地位。创新教育感化深挖犯罪工作方法,扩大深挖犯罪战果,为公安中心工作和现实斗争服务。
  10、大力推进武警监区门哨上勤工作。认真贯彻落实监所管理局与武警总部作战勤务部联合下发的会议纪要,推进看守所监区门哨设施建设,按照条件达标即上哨的原则,落实好两警职责,尽快完成看守所监区门哨武警执勤工作。


二、部门预算编制情况

  昆明市看守所认真贯彻落实中治办综合治理公安监管场所安全联席会议精神,完善公安监管场所安全文明管理工作机制。建立健全综合治理公安监所文明管理工作联席会议制度。坚持教育感化挽救基本方针。创新教育感化深挖犯罪工作机制。深入推进法治文明窗口建设年活动。研究建立公安监管场所法治文明窗口建设长效机制和考核评估体系。邀请人大、政协代表对看守所工作进行定期、不定期的视察,对看守所民警的执法工作进行监督。


三、部门基本情况

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全额拨款行政单位1个。昆明市看守所行政人员编制车辆编制因设密内容,按相关保密规定,不予对外公开。


四、2017年部门预算收支情况

  2017昆明市看守所财务总收入2184.34万元,其中:一般公共预算2184.34万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  2017年部门财政拨款收入2184.34万元,其中,本年收入2184.34万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2184.34万元(本级财力2184.34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  2017年部门预算总支出2184.34万元,其中:基本支出1984.34万元,占总支出的90.8%,项目支出200万元,占总支出的9.2%。按支出功能科目分类,2040201--行政运行1878.03万元,2040201--行政运行200万元,2210201--住房公积金106.31万元。


基本支出情况

  2017年用于保障昆明市看守所正常运转的日常支出2184.34万元,其中:基本支出1984.34万元,含:基本工资,津贴补贴等工资福利支出占1627.45万元占基本支出82.01%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出212.37万元占基本支出的10.7%。与上年对比增加60.67万元,增减变化的原因主要是公车改革,增加公务出行租车经费和公务交通补贴对个人和家庭的补助支出144.52万元。占基本支出的7.29%


项目支出情况

  2017年用于保障昆明市看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦察、贪腐、和审判工作的顺利进行。,用于专项业务工作的经费支出200万元,如在押人员医疗、在押人员电教、在押人员宣传教育等开支。与上年对比0%,增减变化的原因主要是 昆明市看守所的项目经费的正常开支

预算01表


2017年部门财政拨款收支预算总表



单位:万元
收 入支 出
项 目2017年预算数项 目2017年预算数
一、本年收入    2,184.34一、本年支出    2,184.34
(一)一般公共预算    2,184.34(一) 一般公共服务支出
  1.其他一般预算收入    2,184.34(二) 外交支出
  2.纳入预算管理的非税收入
(三) 国防支出
(二)政府性基金预算
(四) 公共安全支出    2,078.03
(三)国有资本经营预算
(五) 教育支出
(四)纳入财政专户管理的非税收入
(六) 科学技术支出
二、上年结转
(七) 文化体育与传媒支出


(八) 社会保障和就业支出


(九) 医疗卫生与计划生育支出


(十) 节能环保支出


(十一) 城乡社区支出


(十二) 农林水支出


(十三) 交通运输支出


(十四) 资源勘探信息等支出


(十五) 商业服务业等支出


(十六) 金融支出


(十七) 援助其他地区支出


(十八) 国土海洋气象等支出


(十九) 住房保障支出      106.31


(二十) 粮油物资储备支出


(二十一) 预备费


(二十二) 其他支出
收入总计    2,184.34支出总计    2,184.34
预算02表



2017年部门一般公共预算支出表




单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
204公共安全支出2078.031878.03200
20402公安2078.031878.03200
2040201行政运行1878.031878.03
2040201行政运行200
200
221住房保障支出106.31106.31
22102住房改革支出106.31106.31
2210201住房公积金106.31106.31


















































合   计2184.341984.34200
预算03表










2017年部门基本支出预算表










单位:万元
经济分类科目合计一般公共预算政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转单位自筹安排
科目编码科目名称小计事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
301工资福利支出1,627.451,627.45







30101基本工资200.95200.95







30102津贴补贴512.66512.66







30103奖金276.28276.28







30104其他社会保障缴费215.15215.15







30199其他工资福利支出422.41422.41







302商品和服务支出212.37212.37







30201办公费3.003.00







30202印刷费10.5510.55







30205水费4.994.99







30206电费3.693.69







30207邮电费9.369.36







30209物业管理费7.807.80







30211差旅费15.3015.30







30213维修(护)费10.4010.40







30216培训费2.342.34







30228工会经费5.075.07







30229福利费19.5019.50







30231公务用车运行维护费31.2031.20







30239其他交通费用89.1789.17







303对个人和家庭补助支出144.52144.52







30307医疗费38.2138.21







30311住房公积金106.31106.31







合   计1984.341984.34







预算04表



2017年部门政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





















































































合   计


说明:昆明市看守所无政府性基金支出预算,故此表为空表
预算05表


2017年部门收支总表



单位:万元
收 入支 出
项 目2017年预算数项 目2017年预算数
一、一般公共预算2184.34一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算
二、外交支出
三、国有资本经营预算
三、国防支出
四、纳入财政专户管理的非税收入
四、公共安全支出    2,078.03
五、事业单位事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、其他自有资金
七、文化体育与传媒支出
八、上年结转
八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出      106.31


二十、粮油物资储备支出


二十一、预备费


二十二、其他支出
收入总计2184.34支出总计2,184.34
预算06表








2017年部门收入总表









单位:万元
科目合计一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
科目编码科目名称
204公共安全支出2,078.032,078.03






20402公安2,078.032,078.03






2040201行政运行2,078.032,078.03






221住房保障支出106.31106.31






22102住房改革支出106.31106.31






2210201住房公积金106.31106.31









































































































合   计2,184.342,184.34






预算07表



2017年部门支出总表




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
204公共安全支出2078.031878.03200
20402公安2078.031878.03200
2040201行政运行1878.031878.03
2040201行政运行200
200
221住房保障支出106.31106.31
22102住房改革支出106.31106.31
2210201住房公积金106.31106.31













































合   计2184.341984.34200
预算08表

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表




单位:万元
项目本年年初预算数上年年初预算数本年预算比上年增减情况
增减额增减幅度
合计



1.因公出国(境)费



2.公务接待费



3.公务用车购置及运行



其中:(1)公务用车购置费



    (2)公务用车运行费31.1965.85减少34.66减少52.63%